Faktúra č. 0000101135

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101135
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis strav.syst.KREDIT
  • Dátum doručenia: 29.05.2020
  • Celková hodnota s DPH: 361,42 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000449
  • Identifikácia objednávky: 0000216192
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000449 Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 Iné 5 999,98 € 27.04.2020 30.04.2020 30.04.2021 29.04.2020 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000216192 Servis stravovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 Stavebné práce, opravárenské práce 5 999,98 € 30.04.2020 30.04.2021 30.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť