Faktúra č. 0000101245

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101245
  • Popis fakturovaného plnenia: Polyg.prípr.leporela-M.R.
  • Dátum doručenia: 23.06.2020
  • Celková hodnota s DPH: 1 680,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000447
  • Identifikácia objednávky: 0000216121
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000447 Rámcová dohoda č. 04/2020-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 Iné 18 720,00 € 27.03.2020 31.03.2020 10.12.2020 30.03.2020 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000216121 Vyhotovenie a dodanie Diela v elektronickej forme - grafické služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 18 720,00 € 01.04.2020 10.12.2020 02.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť