Faktúra č. 0000101320

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101320
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 22.6.2020
  • Dátum doručenia: 24.06.2020
  • Celková hodnota s DPH: 149,23 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216346
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216346 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 19.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť