Faktúra č. 0000101340

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101340
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,čistenie žalúzií
  • Dátum doručenia: 29.06.2020
  • Celková hodnota s DPH: 125,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216365
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216365 Demontáž - montáž textílií, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 125,00 € 22.06.2020 22.06.2020 25.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť