Faktúra č. 0000101732

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101732
  • Popis fakturovaného plnenia: sťahovanie trezora
  • Dátum doručenia: 18.08.2020
  • Celková hodnota s DPH: 1 908,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216073
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216073 Sťahovanie trezora v priestoroch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 828,00 € 16.03.2020 23.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť