Faktúra č. 0000101700

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101700
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávostroja
  • Dátum doručenia: 11.08.2020
  • Celková hodnota s DPH: 97,02 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216504
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216504 Oprava kávovaru De Longhi ESAM 4500 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 97,02 € 03.08.2020 03.08.2020 07.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť