Faktúra č. 0000101815

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101815
  • Popis fakturovaného plnenia: Graf.úprava-výst.projekt
  • Dátum doručenia: 28.08.2020
  • Celková hodnota s DPH: 402,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216574
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216574 Grafická úprava a plnofarebná tlač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOUBLE P, s.r.o. 31384641 402,00 € 27.08.2020 28.08.2020 28.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť