Faktúra č. 0000102584

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102584
  • Popis fakturovaného plnenia: baliaci materiál
  • Dátum doručenia: 11.12.2020
  • Celková hodnota s DPH: 2 107,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216967
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216967 Klopové škatule, bublinková fólia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 107,20 € 11.12.2020 15.12.2020 15.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť