Faktúra č. 0000102616

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102616
  • Popis fakturovaného plnenia: vian.strom,ošetr.kvetov
  • Dátum doručenia: 17.12.2020
  • Celková hodnota s DPH: 146,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216994
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216994 Vianočný strom 2 m Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 146,00 € 21.12.2020 31.12.2020 29.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť