Faktúra č. 0000100663

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100663
  • Popis fakturovaného plnenia: Letecká prepr.dipl.zás.
  • Dátum doručenia: 12.02.2015
  • Celková hodnota: 2 304,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1110000142
  • Identifikácia objednávky: 0000207173
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000142 Zasielateľské rámcová dohoda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 2 000 000,00 € 12.12.2014 16.12.2014 16.12.2018 15.12.2014 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000207173 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,60 € 14.01.2015 14.01.2015 30.01.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť