Faktúra č. 0000103535

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103535
  • Popis fakturovaného plnenia: pečiatka, štočok
  • Dátum doručenia: 05.09.2017
  • Celková hodnota s DPH: 15,84 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000019
  • Identifikácia objednávky: 0000212145
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000019 Rámcová dohoda o kúpe tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23 988,00 € 02.06.2014 07.06.2014 07.06.2018 06.06.2014 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Zmluva
0000212145 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 15,84 € 24.08.2017 04.09.2017 22.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť