Faktúra č. 0000104854

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000104854
  • Popis fakturovaného plnenia: letec.preprava-Ankara
  • Dátum doručenia: 08.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 586,95 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000142
  • Identifikácia objednávky: 0000212624
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000142 Zasielateľské rámcová dohoda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 2 000 000,00 € 12.12.2014 16.12.2014 16.12.2018 15.12.2014 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000212624 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,15 € 13.12.2017 14.12.2017 14.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť