Faktúra č. 0000104739

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000104739
  • Popis fakturovaného plnenia: náhrad.diely pre ústredňu
  • Dátum doručenia: 18.12.2017
  • Celková hodnota s DPH: 31 992,24 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000286
  • Identifikácia objednávky: 0000212644
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000286 Kúpna zmluva o predaji tovaru č. 2017/0901 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 Iné 53 725,20 € 13.12.2017 15.12.2017 14.12.2017 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000212644 Ústredňa Dominus MU3N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 31 992,24 € 15.12.2017 18.12.2017 03.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť