Faktúra č. 0000100275

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100275
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec
  • Dátum doručenia: 07.02.2018
  • Celková hodnota s DPH: 338,26 €
  • Identifikácia objednávky: 0000212878
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212878 Koberec Premium 33 modrý 7x5m Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 338,26 € 23.01.2018 23.01.2018 14.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť