Faktúra č. 0000101059

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101059
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 16.4.2018
  • Dátum doručenia: 19.04.2018
  • Celková hodnota s DPH: 131,76 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213127
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213127 Pracovný obed GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213127 Pracovný obed GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť