Faktúra č. 0000101778

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101778
  • Popis fakturovaného plnenia: autobusová preprava
  • Dátum doručenia: 27.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 150,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213365
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213365 Preprava osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dušan Gerboc 41982916 150,00 € 13.06.2018 15.06.2018 14.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť