Faktúra č. 0000102117

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102117
  • Popis fakturovaného plnenia: Rámov.,tlač a dod.výstavy
  • Dátum doručenia: 31.07.2018
  • Celková hodnota s DPH: 986,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213459
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213459 Rámovanie, tlač a dodanie výstavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 986,40 € 19.07.2018 03.08.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť