Faktúra č. 0000031019

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.08.2018
  • Celková hodnota s DPH: 202,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026076
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026076 Potraviny, nápoje,tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 168,50 € 22.08.2018 22.08.2018 22.08.2018 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000030596 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 8,93 € 14.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
Tlačiť