Faktúra č. 0000102683
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102683
- Popis fakturovaného plnenia: prac.obed 21.9.2018
- Dátum doručenia: 03.10.2018
- Celková hodnota s DPH: 282,54 €
- Identifikácia objednávky: 0000213702
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000213702 | Catering - pracovný obed p. ministra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 282,54 € | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |