Faktúra č. 0000103363

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103363
  • Popis fakturovaného plnenia: catering 5.-6.11.2018
  • Dátum doručenia: 26.11.2018
  • Celková hodnota s DPH: 6,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213986
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213986 Catering - obč.na palube lietadla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 6,60 € 05.11.2018 05.11.2018 28.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť