Faktúra č. 0000103785

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103785
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota s DPH: 2 918,10 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000076
  • Identifikácia objednávky: 0000214145
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000076 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 Iné 14 511,10 € 22.03.2018 29.03.2018 28.03.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000214145 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 2 918,10 € 11.12.2018 12.12.2018 19.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť