Faktúra č. 0000101026

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101026
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,servis fontány
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 108,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214625
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214625 Oprava fontány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AQUA-SERVIS Slavomír Jacenko 36910198 108,00 € 09.04.2019 12.04.2019 11.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť