Faktúra č. 0000101154

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101154
  • Popis fakturovaného plnenia: ubyt.,stravovanie 16.4.
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 446,39 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214657
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214657 Ubytovanie, stravovanie - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 790,00 € 15.04.2019 16.04.2019 26.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť