Faktúra č. 0000101110

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101110
  • Popis fakturovaného plnenia: realizácia,záhr.materiál
  • Dátum doručenia: 26.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 769,83 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214540
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214540 Záhradné substráty, hnojivá a rastliny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 769,83 € 20.03.2019 29.03.2019 21.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť