Faktúra č. 0000101192

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101192
  • Popis fakturovaného plnenia: laminované tašky
  • Dátum doručenia: 26.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 814,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214695
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214695 Darčekové tašky s farebným logom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Print s.r.o. 46587993 814,32 € 23.04.2019 30.04.2019 06.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť