Faktúra č. 0000101366

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101366
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovná večera 10.05.
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 3 260,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214766
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214766 Večera a nápoje - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ACR, s.r.o. stredisko Koliba Goral 31637558 3 260,00 € 10.05.2019 10.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť