Faktúra č. 0000030617

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030617
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 2 228,86 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027527
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027527 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 608,45 € 02.05.2019 02.05.2019 07.05.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000030262 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 71,59 € 06.05.2021 24.05.2021 10.06.2021 Faktúra
Tlačiť