Faktúra č. 0000101796

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101796
  • Popis fakturovaného plnenia: spotr.mat.k dochádz.syst.
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota s DPH: 3 003,91 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214605
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214605 Navijak na kartu (tmavomodrý biely stred Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 003,91 € 04.04.2019 12.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť