Faktúra č. 0000102062

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102062
  • Popis fakturovaného plnenia: kuchynská linka
  • Dátum doručenia: 16.07.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 597,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215038
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215038 Kuchynská linka bez spotrebičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 1 597,70 € 15.07.2019 16.07.2019 22.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť