Faktúra č. 0000031010

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031010
  • Popis fakturovaného plnenia: Preklad AJ do SJ
  • Dátum doručenia: 07.08.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 123,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028069
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028069 Preklad z AJ do SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 936,00 € 26.07.2019 06.08.2019 05.08.2019 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030593 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 673,27 € 13.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
Tlačiť