Faktúra č. 0000102311
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102311
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kávostroja
- Dátum doručenia: 13.08.2019
- Celková hodnota s DPH: 119,16 €
- Identifikácia objednávky: 0000215099
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000215099 | Oprava kávovarov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 119,16 € | 24.07.2019 | 30.08.2019 | 12.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |