Faktúra č. 0000031065

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031065
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 16.08.2019
  • Celková hodnota s DPH: 28,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028152
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028152 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,00 € 16.08.2019 16.08.2019 21.08.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000030619 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 53,53 € 22.07.2021 16.08.2021 27.08.2021 Faktúra
Tlačiť