Faktúra č. 0000102540

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102540
  • Popis fakturovaného plnenia: vlajky
  • Dátum doručenia: 03.09.2019
  • Celková hodnota s DPH: 80,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000069
  • Identifikácia objednávky: 0000215184
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000069 Rámcová dohoda č. 51900/SLUŽ/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 Iné 23 998,80 € 09.10.2017 20.10.2017 19.10.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000215184 Papierová vlajočka SR na jednohubky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 60,00 € 28.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť