Faktúra č. 0000031328

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031328
  • Popis fakturovaného plnenia: miska petri
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota s DPH: 184,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028469
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028469 Miska petri Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Valéria Patakyová LPP Laboratórne potreby 35328436 153,60 € 10.10.2019 10.10.2019 16.10.2019 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000030834 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 113,40 € 08.09.2021 30.09.2021 11.10.2021 Faktúra
Tlačiť