Faktúra č. 0000102990

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102990
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 10.-11.10.
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota s DPH: 272,66 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215186
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215186 Občerstvenie, bufet lunch SEMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 06.09.2019 10.10.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215186 Občerstvenie, bufet lunch SEMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 06.09.2019 10.10.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť