Faktúra č. 0000102766
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102766
- Popis fakturovaného plnenia: 5ks kancelárske kreslo
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota s DPH: 343,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000215293
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000215293 | Kancelárske kreslo Corfu čierne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 343,20 € | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 02.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |