Faktúra č. 0000102784
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102784
- Popis fakturovaného plnenia: tlačoviny
- Dátum doručenia: 01.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 335,52 €
- Identifikácia objednávky: 0000215295
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000215295 | Zmluvné dosky A4 tmavomodrá koženka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 335,52 € | 01.10.2019 | 10.10.2019 | 02.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |