Faktúra č. 0000102784

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102784
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačoviny
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota s DPH: 335,52 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215295
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215295 Zmluvné dosky A4 tmavomodrá koženka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 335,52 € 01.10.2019 10.10.2019 02.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť