Faktúra č. 0000103720

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103720
  • Popis fakturovaného plnenia: refak.-preklad z NJ do SJ
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 4 300,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215661
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215661 zabezbepečenie prekladu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 300,80 € 28.11.2019 29.11.2018 12.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť