Faktúra č. 0000103821

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103821
  • Popis fakturovaného plnenia: opr.2ks tlačiarní-badgov
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 721,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215538
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215538 Opravu 2 ks tlačiarní badgov - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 721,00 € 15.11.2019 29.11.2019 19.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť