Faktúra č. 0000103839

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103839
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb 4.-.6.12.
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 28 072,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215626
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215626 Zabezpečenie prepravy osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 28 072,80 € 04.12.2019 04.12.2019 04.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť