Faktúra č. 0000100481
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100481
- Popis fakturovaného plnenia: baliaci materiál
- Dátum doručenia: 20.02.2020
- Celková hodnota s DPH: 2 304,96 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000103
- Identifikácia objednávky: 0000215993
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000103 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Iné | 21 025,08 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
0000215993 | kartónové krabice, bublinková fólia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 097,60 € | 19.02.2020 | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |