Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103683 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 169,00 € 09.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103684 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 685,00 € 09.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103695 letenka,Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 059,00 € 09.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103693 úprava aplikácie CUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Aglo solutions s.r.o. 35973072 345,60 € 09.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103685 letenka,Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 699,00 € 09.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103687 letenka,Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 299,00 € 09.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103689 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 359,00 € 09.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103694 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 329,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103707 letenka,Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 778,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103706 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 659,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103703 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 661,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103698 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 859,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103690 letenka,Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 465,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103691 letenka,Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 416,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103692 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 609,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103697 letenka,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 609,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103710 letenka,Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 222,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103715 letenka,Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 318,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103713 letenka,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 572,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103714 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 490,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra