Faktúra č. 0000100033

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100033
  • Popis fakturovaného plnenia: mes.popl.SDH okr.E1 1/18
  • Dátum doručenia: 05.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 334,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000024
  • Identifikácia objednávky: 0000212680
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000024 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 550 000,00 € 29.07.2014 31.07.2014 29.07.2018 30.07.2014 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000212680 Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 345,00 € 11.01.2018 31.07.2018 15.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť