Faktúra č. 0000100417

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100417
  • Popis fakturovaného plnenia: komp.k opr.disk.poľa VNX
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota s DPH: 890,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000212442
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212442 K oprave diskového poľa VNX 5100 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 890,40 € 13.11.2017 20.11.2017 15.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť