Faktúra č. 0000102609

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102609
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.05.2015
  • Celková hodnota: 526,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207789
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207789 Čistiace a hygienické prostriedky pre upratovačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 526,55 € 06.05.2015 11.05.2015 07.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť