Faktúra č. 0000106113

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000106113
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 09/2015
  • Dátum doručenia: 12.10.2015
  • Celková hodnota: 145,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207045
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207045 Prenájom a servis rohoží. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 2 500,00 € 02.01.2015 31.12.2015 09.01.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť