Faktúra č. 0000107679

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107679
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,Brusel
  • Dátum doručenia: 04.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 360,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209105
  • Poznámka:
Tlačiť