Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104802 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 654,00 € 29.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104803 prenájom lady košov 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 194,40 € 29.12.2017 09.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104804 pranie uterákov 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 162,00 € 29.12.2017 09.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104817 odb.preh.výťahov 10-12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 1 230,83 € 28.12.2017 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104815 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 45,84 € 28.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104812 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 900,00 € 27.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104811 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 900,00 € 27.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104810 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 900,00 € 27.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104816 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 320,00 € 27.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104814 servis,oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 33,96 € 22.12.2017 05.01.2018 15.01.2018 Faktúra
503172997 statív na mobilný telefón Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza cz a.s. 27082440 Iné 33,90 € 22.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104793 pracovný obed 21.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 169,69 € 22.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104794 občerstvenie 18.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 39,30 € 22.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104806 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 080,00 € 22.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104805 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 156,82 € 22.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104790 nafta,benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 389,06 € 22.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104809 servis komunál.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGOTTO, spol. s.r.o. 00609196 47,54 € 22.12.2017 09.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104813 odb.prehliadka výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 70,72 € 22.12.2017 09.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104789 mandátny certifikát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Disig, a.s. 35975946 206,40 € 22.12.2017 18.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000104776 interakt.tabuľa+projektor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOTANA s.r.o. 46279491 2 250,00 € 21.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104784 letenka,Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104779 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 153,05 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104780 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 015,30 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104781 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 66,96 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104782 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 746,70 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104783 vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 117,02 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104787 Magnetky,kľúčenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LUKY MZ, s.r.o. 46793607 1 216,68 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104796 konzultantské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IRIS TRADE konsult EOOD 9 840,00 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104777 lic.,HW,SW suppport Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 243 387,84 € 21.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104773 kapa s potlačou,šek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 313,20 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra