0000104802 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
654,00 € |
29.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104803 |
prenájom lady košov 12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
194,40 € |
29.12.2017 |
|
09.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104804 |
pranie uterákov 12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
162,00 € |
29.12.2017 |
|
09.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104817 |
odb.preh.výťahov 10-12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
1 230,83 € |
28.12.2017 |
|
15.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104815 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
45,84 € |
28.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104812 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
900,00 € |
27.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104811 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
900,00 € |
27.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104810 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
900,00 € |
27.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104816 |
dopravné náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4 320,00 € |
27.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104814 |
servis,oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
33,96 € |
22.12.2017 |
|
05.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
503172997 |
statív na mobilný telefón |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza cz a.s. |
27082440 |
Iné |
33,90 € |
22.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104793 |
pracovný obed 21.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
169,69 € |
22.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104794 |
občerstvenie 18.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
39,30 € |
22.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104806 |
cestná preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 080,00 € |
22.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104805 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 156,82 € |
22.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104790 |
nafta,benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
389,06 € |
22.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104809 |
servis komunál.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGOTTO, spol. s.r.o. |
00609196 |
|
47,54 € |
22.12.2017 |
|
09.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104813 |
odb.prehliadka výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
22.12.2017 |
|
09.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104789 |
mandátny certifikát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
206,40 € |
22.12.2017 |
|
18.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104776 |
interakt.tabuľa+projektor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOTANA s.r.o. |
46279491 |
|
2 250,00 € |
21.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000104784 |
letenka,Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
699,00 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104779 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
153,05 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104780 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 015,30 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104781 |
smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
66,96 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104782 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
746,70 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104783 |
vína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
117,02 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104787 |
Magnetky,kľúčenky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LUKY MZ, s.r.o. |
46793607 |
|
1 216,68 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104796 |
konzultantské služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IRIS TRADE konsult EOOD |
|
|
9 840,00 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104777 |
lic.,HW,SW suppport |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
243 387,84 € |
21.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000104773 |
kapa s potlačou,šek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
313,20 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |