Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100654 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dispensa, s.r.o. 50777807 169,20 € 22.04.2024 23.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000100639 premiet.filmov-ZÚ Brazíli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 200,00 € 16.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000100612 háčk.ozdoby-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M.WIKARSKI Ing. Miloš Wikarski 30314739 497,00 € 15.04.2024 15.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000100611 med-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Včelco s.r.o. 36783455 736,80 € 15.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000100613 darč.kľúčenky-ZÚ Washingt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Lucia Dovalová 55260179 204,00 € 15.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000100607 asanácia živoč.škodcov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 858,00 € 12.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100610 Kurz prvej pomoci, 14.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 720,00 € 12.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100609 Pranie prádla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Washnito, s. r. o. 54180201 46,40 € 12.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000100599 repre víno-SEKÚ Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 18047181 874,08 € 11.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0000100604 repre tovar-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WINE LOVERS CLUB s.r.o. 43824978 1 161,65 € 11.04.2024 16.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000100589 odb.seminár 10.4.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 35900831 94,00 € 11.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100601 školenie-obsluha tlak.zar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REVSTAV s.r.o. 35684003 288,00 € 11.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100596 Inštalácia Android TV box Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Igor Čarán 44426941 162,00 € 11.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100581 elektroinš.práce-ZÚ Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 093,55 € 10.04.2024 11.04.2024 12.04.2024 Faktúra
0000100580 preklad filmu-ZÚ Rijád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PORTER, s.r.o. 35948493 589,19 € 10.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0000100582 rámovanie-ZÚ Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI 41875036 1 374,18 € 10.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0000100591 dod.,montáž žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TMO Trade s.r.o. 50157183 222,82 € 10.04.2024 16.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000100590 výmena látky žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TMO Trade s.r.o. 50157183 183,78 € 10.04.2024 16.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000100576 predpl.-Slov.nár.noviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MATICA SLOVENSKÁ 00179027 48,00 € 10.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100577 aplikácia Hoovers Focus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dun&Bradstreet Czech Republic, a.s. 63078201 4 119,00 € 10.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100575 10ks vysielače HSE 4 BS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, spol. s r. o. 31334369 510,00 € 09.04.2024 16.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000100560 závod.strava zamest. 3/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34 814,85 € 09.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000100565 občerstvenie 25.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,33 € 09.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000100561 občerstvenie 13.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 19,65 € 09.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000100562 občerstvenie 20.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 68,41 € 09.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000100564 občerstvenie 26.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 39,29 € 09.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000100571 ISDN PRA 4/24,tel.sl.3/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 09.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100563 občerstvenie 26.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,65 € 09.04.2024 23.04.2024 24.04.2024 Faktúra
72404671 Zabezpečenie certifikátu TLS GeoTrust - DV SSL / projekt CIxP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZONER, s.r.o. 35770929 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 271,39 € 08.04.2024 10.04.2024 Faktúra
72404670 Zabezpečenie certifikátu TLS GeoTrust - DV SSL / projekt CIxP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZONER, s.r.o. 35770929 Stavebné práce, opravárenské práce 271,39 € 08.04.2024 10.04.2024 Faktúra