Objednávka č. 0000211088

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000211088
  • Popis objednaného plnenia: Pranie prádla r. 2017
  • Dátum vyhotovenia: 17.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 1 800,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100485 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 97,67 € 08.02.2017 13.02.2017 23.02.2017 Faktúra
0000100952 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 104,68 € 08.03.2017 16.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000101467 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 69,53 € 10.04.2017 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101842 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 77,70 € 05.05.2017 12.05.2017 18.05.2017 Faktúra
0000102377 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 271,31 € 12.06.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000102717 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 80,68 € 06.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000103207 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 67,18 € 14.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103470 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 104,02 € 08.09.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103860 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 60,04 € 10.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000104232 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 86,51 € 08.11.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104584 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 68,03 € 08.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104874 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 68,40 € 12.01.2018 18.01.2018 22.01.2018 Faktúra
Tlačiť